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Controle Interno

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Controle Interno


Controles internos são processos conduzidos pela administração e outros profissionais da entidade para enfrentar riscos e fornecer razoável segurança de que os objetivos sejam alcançados respeitando-se os princípios constitucionais da Administração Pública.


Esses procedimentos, são políticas administrativas, normas, rotinas, metodologias, orientações, enfim, todas as medidas adotadas pela organização com vistas à adequada execução das ações e redução de riscos que possam comprometer o alcance dos objetivos estabelecidos.


O Sistema de Controle Interno (SCI) pode ser definido como um processo integrado e efetuado pela Administração Pública em todas as áreas.


A Unidade Central de Controle Interno (UCCI) é responsável pela avaliação da eficácia dos controles internos mantidos pelas unidades integrantes da estrutura administrativa.


Nesse contexto destaca-se, entre outros aspectos a necessidade do Controle Interno atuar nas seguintes vertentes:


1- Avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários, bem como a eficiência de seus resultados.


2- Comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.


3- Comprovar a legalidade dos repasses a entidades do terceiro setor, avaliando a eficácia e a eficiência dos resultados alcançados.


4- Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município.


5- Apoiar o Tribunal de Contas no exercício de sua missão institucional.


6- Em conjunto com autoridades da Administração Financeira do Município, assinar o Relatório de Gestão Fiscal.


7- Atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou assemelhados.


Responsável: Elisangela Vilella (Portaria Nº. 128, de 18 de setembro de 2023)

E-mail para contato: controleinterno@piratininga.sp.gov.br

Telefone: (14) 3265-9530


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